1. Откройте документ командой Документы → Банк и касса → Приходные кассовые ордера.
2. Щелкните на кнопке Добавить.
3. Откроется документ (рис. 29.8). Введите сумму, укажите юридическое или физическое лицо в поле Юр./физ. лицо, на вкладке Печать введите основание и приложение документа.
4. Сохраните документ.
Рис. 29.8. Оплата от покупателя
Приходный кассовый ордер можно оформить и на основании товарной накладной или заявки покупателя. Для этого в окне документа щелкните на кнопке Действия, а затем выберите команду На основании. Выберите документ-основание (Реализация товаров или Заявка покупателя). Приходный кассовый ордер после создания уже будет заполнен. Проверьте правильность оформления документа, сохраните и проведите его.
На основании товарной накладной можно выписать следующие подчиненные документы:
• счет-фактуру;
• приходный кассовый ордер;
• строку выписки банка – для безналичной оплаты.
Возврат от покупателя
Документ Возврат от покупателя предназначен для оформления возврата товара от покупателя. Допустим, необходимо оформить возврат товара от покупателя и возврат ему денег:
1. Выберите Документы → Покупатели → Возврат от покупателя (купля-продажа).
2. Щелкните в поле Заказ покупателя и выберите документ. Подтвердите необходимость заполнения документа по документу-основанию. Основанием может быть также документ Реализация, по которому отпускался товар. В этом случае удобно воспользоваться командой Действия → На основании → Реализация, а поле Заказ покупателя не заполнять.
3. Щелкните на кнопке Записать.
4. Проверьте заполнение документа, оставив в таблице только возвращаемый товар. Укажите количество.
5. Сохраните и проведите документ (рис. 29.9).
Рис. 29.9. Возврат товаров от покупателя
Если деньги возвращаются через кассу, проделайте следующее:
1. В документе Возврат от покупателя (купля-продажа) щелкните на кнопке Действия и выберите команду На основании → Расходный кассовый ордер. Откроется документ Расходный кассовый ордер, имеющий две вкладки.
2. Заполните документ. На вкладке Общее укажите сумму, получателя, вид оплаты – возврат покупателю. На вкладке Печать заполните поля Выдать, Основание, Приложение.
3. Сохраните и проведите документ.
Складские документы
Понятие «складские документы» знакомо каждому работнику склада. К этим документам относятся Перемещение, Списание, Инвентаризация. Учет ведется на карточках учета, первичные документы заносятся в журнал. В конце месяца кладовщик составляет материальный отчет. Рассмотрим, как организовать складской учет в системе «1С: Предприятие 8.0». Открыть указанные документы можно из меню Документы → Склады.
Перемещение
Для оформления внутренних перемещений материальных ценностей с одного склада на другой используется документ Перемещение. Покажем, как оформить этот документ:
1. Выберите в меню команду Документы → Склады → Перемещение.
2. Щелкните на кнопке Добавить в открывшемся журнале, открыв документ.
3. Укажите склад, с которого перемещается товар.
4. Укажите склад, на который перемещается товар.
5. Выберите товар, щелкнув мышью на кнопке Добавить или дважды щелкнув в графе Наименование. В открывшемся справочнике сделайте выбор двойным щелчком, укажите количество.
6. Сохраните документ, щелкнув на кнопке ОК. Документ проводится, если подтвердить проведение в открывшемся диалоговом окне.
Инвентаризация
Документ Инвентаризация служит для оформления сличительной ведомости и инвентаризационной описи, а также выписки актов оприходования излишков товара и актов списания товара по этому документу при наличии расхождения реального и документального наличия товара.
1. Откройте документ Инвентаризация. Используйте для этого команду Документы → Склады → Инвентаризация. Щелкните на кнопке Добавить.
2. Выберите склад.
3. Щелкните на кнопке Заполнить и выберите вариант Заполнить по остаткам на складе. В документ будут выведены значения остатков товаров по выбранному вами складу (рис. 29.10).
4. Для сохранения документа щелкните на кнопке ОК.
Рис. 29.10. Инвентаризация товаров
Списание
Документ Списание предназначен для списания товаров компании, недостача которых обнаружилась во время проведения инвентаризации:
1. Откройте документ командой Документы → Склады → Списание.
2. Щелкните на кнопке Добавить.
3. В поле Инвентаризация выберите документ инвентаризации. Документ будет заполнен на основании документа Инвентаризация (рис. 29.11).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу